强化内部审计监督职能保障信贷安全运行
随着农村信用社改革的逐步深入,业务经营种类的多元化,服务手段的不断更新,传统的内部审计格局受到前所未有的挑战。新形势下的信用社内部审计应深入到信用社广阔的业务及经营活动领域开展审计工作,积极献计献策,充分发挥内部审计的风险评价和预警功能,为信用社内部提升管理水平,确保信贷安全运行,提高经营效益做好服务和监督。
一、抓工作重点,着力保障业务经营安全
近几年来,我县信用联社进一步确立业务拓展、内控先行的经营理念,严格执行国家经济金融方针政策、法律法规,着力完善内部控制,坚持走规范发展之路。通过近几年坚持不懈的努力,经营运作和管理的制度化、规范化水平进一步提高,一般性违规违纪行为受到很大约束,这与内审部门有效发挥查错防弊作用是分不开的。结合我县农信社的特点和央行票据兑付监测期的具体要求,内审监督在继续重视违规整治查处外和防范的同时,顺应形势发展,把工作重心转移到强化管理,提高效益、防范风险上来,紧紧围绕联社总体发展目标扎实开展工作,着力为联社经营决策及强化管理当好参谋做好顾问,以促进农信社强化管理、提高效益,有效控制经营风险。
在强化经营,提高管理水平方面,着重评价农信社内部控制的严密性和完善性;各类制度规章的科学性和完整性,方法措施的适应性和有效性。通过审计分析,积极查找经营管理中存在的问题和不足,提出切实可行的整改意见,并督促各级经营管理者认真整改,确保各项整改措施落实到位。此外,内审部门还注重对新业务、新产品的审计,及时发现潜在风险点,为管理层提供科学决策依据。
二、创新审计方式,提升审计效能
面对日益复杂的业务环境和多变的市场形势,传统的审计方式已难以满足当前的需求。因此,我县信用联社积极探索和创新审计方式,不断提升审计效能。一是引入现代信息技术,建立和完善审计信息系统,实现审计数据的集中管理和实时监控,提高审计工作的效率和准确性。二是加强审计人员培训,提升审计队伍的专业素质和业务能力,确保审计工作的高质量完成。三是推行风险导向审计,根据业务特点和风险状况,合理配置审计资源,突出重点,提高审计的针对性和实效性。
在具体实施过程中,我们注重将审计工作与日常经营管理相结合,通过定期和不定期的审计检查,及时发现和纠正经营管理中的问题,防止小问题演变成大风险。同时,我们还建立了审计整改跟踪机制,对审计发现的问题进行持续跟踪,确保整改措施落实到位,形成闭环管理。通过这些举措,不仅提高了审计工作的质量和效率,也为信用社的稳健发展提供了有力保障。
三、加强队伍建设,提升审计人员综合素质
审计工作的质量很大程度上取决于审计人员的综合素质。为此,我县信用联社高度重视审计队伍建设,采取多种措施提升审计人员的业务能力和职业素养。一是加强教育培训,定期组织审计人员参加各类专业培训和学习,不断提升他们的理论水平和实践能力。二是优化人才结构,引进一批具有较高专业素质和丰富实践经验的审计人才,充实审计队伍。三是建立健全激励机制,对表现优秀的审计人员给予表彰和奖励,激发他们的工作积极性和创造性。
此外,我们还注重审计人员的职业道德教育,要求他们严格遵守审计纪律,廉洁自律,树立良好的职业形象。通过这些措施,我县信用联社的审计队伍整体素质得到了显著提升,为审计工作的顺利开展提供了坚实的人才保障。
四、完善审计制度,健全审计工作机制
为了确保审计工作的规范化和制度化,我县信用联社不断完善审计制度,健全审计工作机制。一是制定和完善审计工作规程,明确审计工作的目标、范围、程序和方法,确保审计工作的有序开展。二是建立健全审计质量控制体系,加强对审计过程的监督和管理,确保审计结果的真实性和可靠性。三是建立审计成果运用机制,将审计发现的问题和建议及时反馈给相关部门和单位,推动问题的有效解决,提高审计工作的实际效果。
在具体操作中,我们注重审计工作的透明度和公开性,定期向理事会和监事会报告审计工作情况,接受各方的监督和指导。同时,我们还建立了审计信息共享机制,将审计结果和相关数据及时上传至审计信息系统,方便各级管理人员查阅和使用,提高审计信息的利用价值。
五、强化风险管理,防范化解各类风险
风险管理是信用社内部审计的重要职责之一。面对复杂多变的市场环境和日益严峻的风险挑战,我县信用联社高度重视风险管理,采取多种措施防范和化解各类风险。一是建立完善的风险管理体系,明确风险管理的目标、原则和流程,确保风险管理工作的系统性和科学性。二是加强风险识别和评估,通过定期的风险评估和压力测试,全面掌握信用社面临的各种风险,为风险管理提供科学依据。三是强化风险监测和预警,建立风险监测指标体系,实时监控风险变化,及时发出预警信号,防止风险扩散和蔓延。
在具体实践中,我们注重风险防控的前瞻性,通过提前介入和主动作为,将风险隐患消灭在萌芽状态。同时,我们还建立了风险应对机制,一旦发生风险事件,能够迅速启动应急预案,采取有效措施,最大限度地减少损失。通过这些措施,我县信用联社的风险管理水平得到了显著提升,为信用社的稳健发展提供了有力保障。
六、加强外部合作,提升审计工作影响力
为了更好地发挥内部审计的作用,我县信用联社注重加强与外部机构的合作,提升审计工作的影响力。一是与监管机构保持密切联系,定期汇报审计工作情况,接受监管机构的指导和监督,确保审计工作的合法性和合规性。二是与会计师事务所等专业机构建立合作关系,借助外部专家的力量,提升审计工作的专业性和权威性。三是积极参与行业交流和学术研讨,了解行业动态和最新研究成果,不断提高审计工作的水平和质量。
通过这些合作,我县信用联社的审计工作得到了广泛认可和支持,为信用社的发展赢得了良好的社会声誉。同时,我们也通过这些合作,不断吸收先进的审计理念和技术,推动审计工作的创新发展。
七、总结经验,展望未来
经过近年来的不懈努力,我县信用联社的内部审计工作取得了显著成效,为信用社的稳健发展提供了有力支持。但我们清醒地认识到,面对新的形势和任务,内部审计工作仍需不断改进和提升。下一步,我们将深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实国家关于金融工作的各项方针政策,进一步加强内部审计工作的制度化、规范化建设,不断创新审计方式,提升审计效能,为信用社的高质量发展作出新的更大贡献。
总之,内部审计是信用社管理的重要组成部分,是保障信贷安全运行、提高经营效益的重要手段。我们将继续发扬优良传统,勇于担当,积极作为,为信用社的可持续发展保驾护航。
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