根据市扶贫办发布的《扶贫开发领导小组组长听取若干专项推进组组长扶贫工作情况汇报》的通知要求,参照《xx市“大排查”台账》以及xx市审计局在审计过程中发现的具体问题,xx联社组织召开了针对系统内存在问题的专项整改专题会议。依据此次会议的工作部署,xx联社针对xx市审计局在扶贫小额贷款审计中指出的问题,迅速成立了专门的工作小组,严格按照《xx市扶贫小额贷款问题台账》中列出的问题清单,明确了具体的整改任务,指定了整改的责任单位和个人,设定了整改的时间节点,并确保整改过程中的信息能够得到及时有效的汇总与反馈。
具体情况如下:
一、基本概况
截至20xx年初,xx市经过动态调整后的贫困户总数为x户x人,其中已成功脱贫x户x人,仍有x户x人处于贫困状态,贫困发生率为x%。在全市范围内,共有x个省级贫困村,其中x个已经完成了退出贫困的任务。为了更好地实施金融扶贫政策,至20xx年x月x日,xx联社累计向符合条件的贫困户发放了小额扶贫贷款共计x户,总额达到x万元,且至今未出现任何逾期还款的情况。
二、整改措施
(一)编制《xx市联社整改计划》(20xx年x月x日至x月x日)。根据《xx市扶贫小额贷款问题台账》中记录的问题,结合xx市的实际状况,xx联社精心制定了详细的整改方案,并正式下发至各相关部门执行。该方案不仅明确了整改的主要任务,还指定了负责整改的具体单位和个人,设定了完成整改的最后期限,并强调要做好整改进展情况的全面反馈。
(二)组织召开扶贫小额贷款问题专项整改会议,细化整改措施,构建分类处理台账(20xx年x月x日至x月x日)。
制定《xx市联社整改方案》。20xx年x月x日前,根据本次整改工作的总体要求和具体内容,xx联社成立了由主要负责人全面负责、相关分管领导具体执行的排查整改领导小组。该小组结合地区实际情况,明确了整改工作的具体方向和目标,制定了详尽的排查整改工作计划,明确了各项任务的具体要求,提出了切实可行的工作措施,规定了排查整改的最终期限,指派专人负责监督整改进展,并定期向上级汇报工作情况。
2. 建立问题台账。20xx年x月x日前,依据整改工作方案的要求,xx联社对辖区内所有登记在册的贫困户进行了全面细致的问题自查,确保覆盖率达到100%。对于审计过程中发现的问题,xx联社逐一进行了核实,并将这些问题详细记录在案,形成了问题台账。通过这种方式,不仅有助于清晰地了解问题的现状,也为后续的整改工作提供了明确的方向和依据。
此外,为了确保整改工作的顺利进行,xx联社还采取了一系列配套措施。比如,加强内部培训,提高工作人员的专业能力和业务水平;优化服务流程,简化贷款申请手续,缩短审批时间,确保资金能够及时到位;建立健全风险防控机制,加强对贷款使用的监督管理,防止资金被挪作他用;加大宣传力度,提高贫困人口对金融扶贫政策的认识度和参与度等。
通过上述一系列举措,xx联社旨在从根本上解决扶贫小额贷款中存在的问题,进一步提升金融服务质量,助力贫困地区经济社会发展,为打赢脱贫攻坚战贡献力量。未来,xx联社将继续密切关注整改效果,持续改进工作方法,确保每一笔贷款都能真正惠及到最需要帮助的人群,共同推动社会和谐进步。
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